市审计局坚决贯彻落实党中央关于加强国有资产监管的决策部署,加强对国有资产的管理和监督,聚焦资产管理薄弱环节,积极发挥“探照灯”作用,全力筑牢国有资产安全防线。
一是健全资金管控机制,夯实资产管理基础。重点核查资金拨付程序合规性、支付依据完整性及固定资产入账及时性。积极督促15家部门、单位将共计378.05万元固定资产及时规范入账,有效纠正资产账实不符、核算滞后等问题。推动建立资产类资金“预算编制—资金拨付—凭证审核—入账核算”全流程闭环管理体系,明确各环节审批权限与责任主体,确保国有资产安全完整、资金使用合规高效。
二是规范采购运行流程,强化源头风险防控。以审计“探照灯”强化全链条监督,重点审查资产采购审批程序的合规性,通过审计督促5家单位规范履行资产采购程序,推动建立“需求申报—集体研判—公开采购—验收备案—资产入账”标准化流程,对采购计划、询价、合同、票据等环节,实行主管领导审核把关、签字确认,持续压实主体责任,从源头上防范国有资产流失风险。
三是完善制度保障体系,提升长效治理效能。坚持“治已病、防未病”理念,针对审计发现的资产管理短板弱项,提出可操作、可落地的审计整改建议。及时推动12家单位建立并完善28项管理制度,覆盖大额资金支出审批、国有资产出租报批、财务报销环节审核等关键环节。同时推动定期组织业务培训,从制度和能力层面堵塞漏洞、防范风险,筑牢国有资产安全长效防护屏障。